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审计科组织召开内部控制体系建设工作推进会及医院《内部控制手册》初稿讨论会

发布时间:2024-08-14 本文来源:审计部

审计科组织召开内部控制体系建设工作推进会暨医院《内部控制手册》初稿讨论会

2024年8月13日,审计科组织召开内部控制体系建设工作推进会?;嵋橛缮蠹瓶浦魅握爬鲋鞒?,内控建设相关部门负责人及大华会计师事务所工作人员参加。

张丽主任对医院内控体系建设进展及《内控手册》完成情况作了通报,强调内控建设必要性及重要时间节点安排。大华会计师事务所驻场人员结合行政事业单位内部控制规范相关文件,对内部控制建设和《内控手册》总体框架、重要模块进行专门讲解,与会相关部门负责人对《内控手册》初稿提出了意见和建议。

本次讨论会提高了各部门对医院内控的认识和参与度,有效推动内控体系建设,有力保障《内控手册》设计合理性,力争在8月31日前完成手册修订工作,持续助力医院高质量发展。




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